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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00133

Favorecido

M. SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 69426021000170

Valor: R$ 8.800,00

Descrição

EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAOCONF. PREGAO 008/15.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/03/2016

Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Processo: 109194/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00133 15/03/2016 8.800,00 8.800,00 8.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAOCONF. PREGAO 008/15.
2016NE00133 15/03/2016 8.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00281 08/04/2016 0,00 5.834,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00282 08/04/2016 0,00 307,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00774 18/07/2016 0,00 2.658,07 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00183 11/04/2016 0,00 0,00 307,07
PAGAMENTO (540999)
2016OB00182 11/04/2016 0,00 0,00 5.834,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB00687 03/08/2016 0,00 0,00 2.658,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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