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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00118
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 13.536,98
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/07/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 186322/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00118 | 14/07/2016 | 13.536,98 | 13.536,98 | 13.536,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA.
|
2016NE00118 | 14/07/2016 | 13.536,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00466 | 09/08/2016 | 0,00 | 13.536,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00327 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 135,37 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00326 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.489,07 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00324 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.235,69 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00325 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 676,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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