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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00117
CPF/CNPJ: 08208560000148
Valor: R$ 13.439,92
Endereço: DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/07/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 198480/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00117 | 14/07/2016 | 13.439,95 | 13.439,92 | 13.439,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORA PARA ESTA AGENCIA.
|
2016NE00117 | 14/07/2016 | 13.439,95 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO DESALDO POR ENCERRAMENTO DECONTRATO.
|
2016NE00221 | 23/11/2016 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00512 | 30/08/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00574 | 26/09/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00665 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00701 | 22/11/2016 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00328 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00329 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00362 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00363 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00438 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00439 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00488 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00489 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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