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Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00117

Favorecido

LUZ DO CAR.COM.VAREJ.SERV.MANUT.MAQ.EQ.INF.LT

CPF/CNPJ: 08208560000148

Valor: R$ 13.439,92

Endereço: DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORA PARA ESTA AGENCIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 14/07/2016

Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201

Processo: 198480/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00117 14/07/2016 13.439,95 13.439,92 13.439,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORA PARA ESTA AGENCIA.
2016NE00117 14/07/2016 13.439,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO DESALDO POR ENCERRAMENTO DECONTRATO.
2016NE00221 23/11/2016 -0,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00512 30/08/2016 0,00 3.359,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00574 26/09/2016 0,00 3.359,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00665 07/11/2016 0,00 3.359,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00701 22/11/2016 0,00 3.359,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00328 01/09/2016 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00329 01/09/2016 0,00 0,00 67,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00362 28/09/2016 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00363 28/09/2016 0,00 0,00 67,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00438 09/11/2016 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00439 09/11/2016 0,00 0,00 67,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB00488 22/11/2016 0,00 0,00 3.292,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00489 22/11/2016 0,00 0,00 67,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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