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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00411

Favorecido

PACTOR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10349311000114

Valor: R$ 3.587.339,33

Descrição

ADITIVO AO CT.014/13; RECUPERACAO E CONSERVACAODAS RODOVIAS ESTADUAIS DAREGIONAL DE SANTA INES/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONSERRODOV

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  782 - Transporte Rodoviário

Programa:  531 - Logística e Transporte

Ação:  4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/04/2016

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 207169/15

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00411 25/04/2016 6.787.339,33 3.587.339,33 2.260.277,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.014/13; RECUPERACAO E CONSERVACAODAS RODOVIAS ESTADUAIS DAREGIONAL DE SANTA INES/MA
2016NE00411 25/04/2016 6.787.339,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE DA ADITIVO CT.014/13;
2016NE00454 29/04/2016 -2.500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE.
2016NE01993 20/09/2016 -600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO SALDO DA NE.
2016NE02259 21/10/2016 -100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02588 30/06/2016 0,00 467.996,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02590 30/06/2016 0,00 870.068,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03669 11/08/2016 0,00 302.787,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03718 15/08/2016 0,00 1.324.437,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05601 20/10/2016 0,00 604.856,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07253 02/12/2016 0,00 17.192,71 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01735 12/07/2016 0,00 0,00 5.147,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB01734 12/07/2016 0,00 0,00 462.848,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02027 02/08/2016 0,00 0,00 9.570,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02026 02/08/2016 0,00 0,00 860.497,75
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02167 11/08/2016 0,00 0,00 3.330,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB02166 11/08/2016 0,00 0,00 299.456,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03416 27/10/2016 0,00 0,00 6.653,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB03415 27/10/2016 0,00 0,00 598.202,62
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL08256 31/12/2016 0,00 0,00 14.568,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00411 25/04/2016 1.327.061,51 1.327.061,51
Informações Gerais