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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00768

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 07179817000118

Valor: R$ 5.104.660,16

Descrição

COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.132/14/SES; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MACONSHCMII

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 03/06/2016

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 259769/13

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00768 03/06/2016 10.600.000,00 4.188.068,23 4.188.068,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.132/14/SES; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
2016NE00768 03/06/2016 10.600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE.
2016NE00899 13/06/2016 -3.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
2016NE03159 31/12/2016 -2.495.339,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02003 06/06/2016 0,00 317.224,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03892 23/08/2016 0,00 663.858,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04386 14/09/2016 0,00 1.280.628,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05456 17/10/2016 0,00 1.163.670,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL07335 06/12/2016 0,00 762.686,10 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01134 09/06/2016 0,00 0,00 6.661,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB01133 09/06/2016 0,00 0,00 301.046,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01135 09/06/2016 0,00 0,00 9.516,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB02394 25/08/2016 0,00 0,00 663.858,31
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02748 16/09/2016 0,00 0,00 26.893,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB02747 16/09/2016 0,00 0,00 1.215.316,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02749 16/09/2016 0,00 0,00 38.418,85
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03300 19/10/2016 0,00 0,00 24.437,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB03299 19/10/2016 0,00 0,00 1.104.323,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03301 19/10/2016 0,00 0,00 34.910,12
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04223 12/12/2016 0,00 0,00 16.016,41
PAGAMENTO (700214)
2016OB04221 12/12/2016 0,00 0,00 723.789,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04222 12/12/2016 0,00 0,00 22.880,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00768 03/06/2016 916.591,93 916.591,93
Informações Gerais