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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00205
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 1.861.878,59
Plano Interno: MACONSHCMII
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 259769/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00205 | 28/03/2016 | 1.861.878,59 | 1.861.878,59 | 1.861.878,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE NE DO CT. 0132/14/SES - SERVICOS DEAMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.
|
2016NE00205 | 28/03/2016 | 1.861.878,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL00684 | 28/03/2016 | 0,00 | 420.690,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02525 | 27/06/2016 | 0,00 | 419.255,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03022 | 12/07/2016 | 0,00 | 826.204,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL03890 | 23/08/2016 | 0,00 | 195.728,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00320 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.834,51 |
PAGAMENTO
(540997)
|
2016OB00319 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 411.856,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01768 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.804,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01767 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 397.873,05 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01769 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.577,65 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01840 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.350,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01839 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 784.068,02 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01841 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.786,13 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02392 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.051,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02391 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.889,43 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02393 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.787,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |