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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00205

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 07179817000118

Valor: R$ 1.861.878,59

Descrição

COMPLEMENTO DE NE DO CT. 0132/14/SES - SERVICOS DEAMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MACONSHCMII

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2016

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 259769/13

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00205 28/03/2016 1.861.878,59 1.861.878,59 1.861.878,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE NE DO CT. 0132/14/SES - SERVICOS DEAMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.
2016NE00205 28/03/2016 1.861.878,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL00684 28/03/2016 0,00 420.690,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL02525 27/06/2016 0,00 419.255,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03022 12/07/2016 0,00 826.204,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL03890 23/08/2016 0,00 195.728,35 0,00
PAGAMENTO (540990)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00320 30/03/2016 0,00 0,00 8.834,51
PAGAMENTO (540997)
2016OB00319 30/03/2016 0,00 0,00 411.856,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01768 13/07/2016 0,00 0,00 8.804,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB01767 13/07/2016 0,00 0,00 397.873,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01769 13/07/2016 0,00 0,00 12.577,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01840 18/07/2016 0,00 0,00 17.350,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB01839 18/07/2016 0,00 0,00 784.068,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01841 18/07/2016 0,00 0,00 24.786,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02392 25/08/2016 0,00 0,00 18.051,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB02391 25/08/2016 0,00 0,00 151.889,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02393 25/08/2016 0,00 0,00 25.787,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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