Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00896

Favorecido

R. A. ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 05160695000192

Valor: R$ 195.311,14

Endereço: RUA DO PAU D�ARCO, Q/G, CASA 04 FONE. 235-0072

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

CONSTRUCAO DA TORRE DE TREINAMENTO DA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO BAIRRO SANTA BARBARA EM SAO LUIS/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFRAESP001

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  3226 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/06/2016

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 88009/15

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00896 10/06/2016 195.311,14 77.568,38 77.568,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DA TORRE DE TREINAMENTO DA ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO BAIRRO SANTA BARBARA EM SAO LUIS/MA.
2016NE00896 10/06/2016 195.311,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL04698 27/09/2016 0,00 45.500,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06436 14/11/2016 0,00 32.067,75 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03412 27/10/2016 0,00 0,00 1.508,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB03411 27/10/2016 0,00 0,00 43.306,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03449 31/10/2016 0,00 0,00 685,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03961 23/11/2016 0,00 0,00 2.858,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB03960 23/11/2016 0,00 0,00 27.909,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03962 23/11/2016 0,00 0,00 1.299,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00896 10/06/2016 117.742,76 51.334,76
Informações Gerais