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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02121
CPF/CNPJ: 02315076000131
Valor: R$ 3.100.000,00
Plano Interno: MA-MA034CBU
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/10/2016
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 126748/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02121 | 04/10/2016 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMEPNHO DOCT.031/16; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/CAFE BURITI)
|
2016NE02121 | 04/10/2016 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05041 | 05/10/2016 | 0,00 | 955.059,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05042 | 05/10/2016 | 0,00 | 2.108.574,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL07940 | 23/12/2016 | 0,00 | 36.365,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03017 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 955.059,55 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03782 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.194,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03781 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.085.380,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04685 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.365,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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