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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00008

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 41.431,20

Descrição

FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA DO MESJAN/16. REF.AO V.TRANSPORTE.PROC.17617/16.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/02/2016

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 17617/16

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00008 03/02/2016 12.995,00 41.431,20 41.431,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA DO MESJAN/16. REF.AO V.TRANSPORTE.PROC.17617/16.
2016NE00008 03/02/2016 12.995,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL REFEREN-TE VALE TRANSPORTE MES DE FEV/16 PROC. 37773/16
2016NE00096 01/03/2016 14.116,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES:MAR/16.(V.TRANSPORTE)CONF.PROC.64238/16.
2016NE00209 29/03/2016 14.322,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE.
2016NE03086 30/12/2016 -3,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00004 03/02/2016 0,00 12.992,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00186 01/03/2016 0,00 14.116,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00714 29/03/2016 0,00 14.322,80 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00005 03/02/2016 0,00 0,00 12.992,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00187 01/03/2016 0,00 0,00 14.116,40
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00715 29/03/2016 0,00 0,00 14.322,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais