Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00170

Favorecido

ENPHOC ASSA COMUN MARKETIG LTDA ME

CPF/CNPJ: 03625819000132

Valor: R$ 20.500,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS CORRELATOS TIPO SEMINARIO, OFICINA DE GESTAOSENNSIBILIZACAO, INTEGRACAO DAS POLITICAS E INTERMEDIACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNID

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2016

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 244085/2013

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00170 25/05/2016 20.500,00 20.500,00 20.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS CORRELATOS TIPO SEMINARIO, OFICINA DE GESTAOSENNSIBILIZACAO, INTEGRACAO DAS POLITICAS E INTERMEDIACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADE
2016NE00170 25/05/2016 20.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00770 14/06/2016 0,00 20.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00130 28/06/2016 0,00 0,00 19.554,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00131 28/06/2016 0,00 0,00 945,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais