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Dados até: 03/05/2024

Atualizado em: 04/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00090

Favorecido

LIV TURISMO E NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03421681000150

Valor: R$ 27.380,58

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNID

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/04/2016

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 172036/14

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00090 29/04/2016 1.570,00 27.380,58 27.380,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
2016NE00090 29/04/2016 1.570,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 90 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, TERRESTRE E MARITIMA PARA USO DESTA SECRETARIA
2016NE00234 30/06/2016 7.540,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE090 REFERENTEPAG DE PASSAGENS AEREAS
2016NE00251 07/07/2016 3.318,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 90 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
2016NE00362 13/09/2016 11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15
2016NE00511 18/11/2016 4.622,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 90
2016NE00657 18/11/2016 -670,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00483 29/04/2016 0,00 1.569,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01043 30/06/2016 0,00 7.535,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01145 18/07/2016 0,00 3.318,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01331 14/09/2016 0,00 8.090,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01586 14/10/2016 0,00 2.243,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01924 21/11/2016 0,00 4.622,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00077 04/05/2016 0,00 0,00 1.569,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB00140 07/07/2016 0,00 0,00 7.535,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB00152 03/08/2016 0,00 0,00 3.318,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB00196 26/09/2016 0,00 0,00 8.090,17
PAGAMENTO (700214)
2016OB00243 14/10/2016 0,00 0,00 2.243,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB00291 22/11/2016 0,00 0,00 4.622,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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