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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00452

Favorecido

ENPHOC ASSA COMUN MARKETIG LTDA ME

CPF/CNPJ: 03625819000132

Valor: R$ 42.526,10

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2014REFERENTE AO PAGAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES DO ANO DE 2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: MAODOBRA

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  333 - Empregabilidade

Programa:  579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Ação:  2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/10/2016

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 219720/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00452 13/10/2016 42.527,00 42.526,10 42.526,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2014REFERENTE AO PAGAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES DO ANO DE 2015
2016NE00452 13/10/2016 42.527,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO NE 452
2016NE00694 31/12/2016 -0,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2016NL02181 13/10/2016 0,00 -0,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL01588 18/10/2016 0,00 42.527,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00250 19/10/2016 0,00 0,00 40.893,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00251 19/10/2016 0,00 0,00 1.633,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2016NL01626 21/10/2016 0,00 0,00 0,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL02180 31/12/2016 0,00 0,00 -0,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais