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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00107
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 30.000,00
Plano Interno: LOCAVEICUL4
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 33503/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00107 | 31/05/2016 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL
|
2016NE00107 | 31/05/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2016NL01494 | 31/05/2016 | 0,00 | -1.363,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01008 | 18/10/2016 | 0,00 | 28.392,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01462 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.363,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01498 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.607,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00319 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.392,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00471 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.607,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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