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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00032

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 5.250,00

Descrição

REF.A CONTRATACAO DE EM- PRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JORNAIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/03/2016

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 07617/2016

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00032 22/03/2016 5.250,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EM- PRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE JORNAIS.
2016NE00032 22/03/2016 5.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00617 06/07/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00621 06/07/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00724 26/07/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00748 09/08/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00889 13/09/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00967 07/10/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01380 01/12/2016 0,00 437,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01495 02/12/2016 0,00 437,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00152 06/07/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB00154 06/07/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00153 06/07/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00155 06/07/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00215 04/08/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00216 04/08/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00225 22/08/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00226 22/08/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00257 14/09/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00258 14/09/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00305 19/10/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00306 19/10/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00410 01/12/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00411 01/12/2016 0,00 0,00 12,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00432 07/12/2016 0,00 0,00 425,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00433 07/12/2016 0,00 0,00 12,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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