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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00018
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 29.131,67
Plano Interno: INTERNET
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 144881/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00018 | 02/03/2016 | 6.029,91 | 29.131,67 | 29.131,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET
|
2016NE00018 | 02/03/2016 | 6.029,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE PARA PAGAMENTO DE INTERNET
|
2016NE00050 | 19/04/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FATURA
|
2016NE00113 | 09/06/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00140 | 05/07/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 18/01 PELA NAO RENOVACAO DO SERVICO CONTRATADO
|
2016NE00219 | 22/08/2016 | -8.898,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00267 | 30/03/2016 | 0,00 | 5.668,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00551 | 13/06/2016 | 0,00 | 6.066,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00600 | 01/07/2016 | 0,00 | 5.789,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00678 | 08/07/2016 | 0,00 | 5.668,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00829 | 22/08/2016 | 0,00 | 5.937,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00040 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.668,95 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00124 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.066,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00140 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.789,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00192 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.668,95 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00320 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.937,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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