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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00071

Favorecido

VIA MUNDO INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 03088638000114

Valor: R$ 708.119,56

Descrição

EMPENHO PARCIAL REFERENTEAO CONTRATO 13/2015 DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO -LOTE 03- ARGENTINA- PREGAO PRESENCIAL 030/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOCT&I

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  571 - Desenvolvimento Científico

Programa:  599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Ação:  4827 - Apoio às Atividades de CT&I

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 110553/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00071 01/03/2016 430.403,25 708.119,56 708.119,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTEAO CONTRATO 13/2015 DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO -LOTE 03- ARGENTINA- PREGAO PRESENCIAL 030/2015
2016NE00071 01/03/2016 430.403,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00071, REF. AO CONTRATO 13/2015, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO - LOTE 03 - ARGENTINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 030/2015.
2016NE00159 11/05/2016 275.583,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER DESPESAS DEINTERCAMBIIO P/ARGENTINA.
2016NE00224 13/06/2016 2.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
2016NE00592 03/11/2016 -367,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL00257 01/03/2016 0,00 -103.412,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00243 18/04/2016 0,00 21.715,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00255 25/04/2016 0,00 103.412,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00258 25/04/2016 0,00 103.412,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00339 11/05/2016 0,00 580.857,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00483 13/06/2016 0,00 2.133,84 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00169 19/04/2016 0,00 0,00 325,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00170 19/04/2016 0,00 0,00 1.085,77
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00171 19/04/2016 0,00 0,00 1.009,76
PAGAMENTO (540999)
2016OB00168 19/04/2016 0,00 0,00 19.294,11
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00222 13/05/2016 0,00 0,00 1.551,19
PAGAMENTO (700214)
2016OB00216 13/05/2016 0,00 0,00 91.882,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00217 13/05/2016 0,00 0,00 516.092,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00219 13/05/2016 0,00 0,00 29.042,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00226 13/05/2016 0,00 0,00 5.170,64
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00225 13/05/2016 0,00 0,00 4.808,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00490 17/06/2016 0,00 0,00 8.712,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00496 17/06/2016 0,00 0,00 32,01
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00497 17/06/2016 0,00 0,00 234,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB00495 17/06/2016 0,00 0,00 1.661,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00504 17/06/2016 0,00 0,00 106,69
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00489 17/06/2016 0,00 0,00 27.009,88
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00498 17/06/2016 0,00 0,00 99,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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