Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00039

Favorecido

SAO LUIS BRINDES GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 01777725000153

Valor: R$ 30.809,52

Endereço: RUA 40, 22, AREINHA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS GRAFICOS DEVEICULACAO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 0039173/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00039 01/03/2016 46.956,53 30.809,52 30.809,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS GRAFICOS DEVEICULACAO.
2016NE00039 01/03/2016 46.956,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO.
2016NE02094 27/12/2016 -16.147,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01027 20/06/2016 0,00 25.901,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01038 21/06/2016 0,00 4.908,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00643 13/07/2016 0,00 0,00 24.606,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB00646 13/07/2016 0,00 0,00 4.662,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00644 13/07/2016 0,00 0,00 1.295,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00647 13/07/2016 0,00 0,00 245,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais