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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01625

Favorecido

CIA DE SEGUROS PREV. DO SUL - PREVISUL.

CPF/CNPJ: 92751213000173

Valor: R$ 15.627,60

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 08/07/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 126537/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01625 08/07/2016 15.627,60 9.767,70 9.767,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGURODOS ACADEMICOS REGULARMENTE MATRICULADOS NESTA IES(ITEM.39071)
2016NE01625 08/07/2016 15.627,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03270 25/07/2016 0,00 1.158,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03279 25/07/2016 0,00 1.158,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03280 25/07/2016 0,00 1.158,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03283 25/07/2016 0,00 1.158,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03499 05/08/2016 0,00 1.252,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03500 05/08/2016 0,00 1.173,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04530 28/09/2016 0,00 1.353,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04531 28/09/2016 0,00 1.353,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02241 27/07/2016 0,00 0,00 1.158,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02242 27/07/2016 0,00 0,00 1.158,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02243 27/07/2016 0,00 0,00 1.158,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02275 27/07/2016 0,00 0,00 1.158,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02541 11/08/2016 0,00 0,00 1.252,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB02542 11/08/2016 0,00 0,00 1.173,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB03824 19/10/2016 0,00 0,00 1.353,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB03825 19/10/2016 0,00 0,00 1.353,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE01625 08/07/2016 5.859,90 0,00
Informações Gerais