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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01540

Favorecido

RITA DE MARIA S N DE C GUERRA

CPF/CNPJ: 20695799304

Valor: R$ 761,40

Endereço: RUA DOS PROFESSORES EDFN ILHAM AZUL APTO

Municipio: SAO LUIS FON. 246-5115

Estado: MA

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINAS/SP, PER.05 A 07/07/2016. (ITEM.36016)

Classificação da Despesa

Plano Interno: CURSOSGRAD

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  11263697 - CONV.N. 817196/2015-UEMA/CAPES

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 137456/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01540 04/07/2016 761,40 761,40 761,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAMPINAS/SP, PER.05 A 07/07/2016. (ITEM.36016)
2016NE01540 04/07/2016 761,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2016NL02801 04/07/2016 0,00 -761,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL02773 01/07/2016 0,00 761,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL02804 01/07/2016 0,00 761,40 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
2016NL02773 01/07/2016 0,00 0,00 761,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2016NL02804 01/07/2016 0,00 0,00 761,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2016NL02799 01/07/2016 0,00 0,00 -761,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais