Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01950
CPF/CNPJ: 13319493000179
Valor: R$ 65.120,00
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/08/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 74086/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01950 | 02/08/2016 | 194.400,00 | 23.220,00 | 23.220,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DERESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS/2016. (ITEM.39047)
|
2016NE01950 | 02/08/2016 | 194.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE. 1950/2016, CONFORME SO LICITACAO.
|
2016NE03160 | 20/10/2016 | -129.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05590 | 24/10/2016 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04462 | 20/09/2016 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06287 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03414 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03413 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.536,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03415 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04403 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.069,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04402 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.164,80 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04404 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04963 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 891,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04962 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.804,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04964 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE01950 | 02/08/2016 | 41.900,00 | 13.770,00 |