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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00046

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 11501067000126

Valor: R$ 77.000,00

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA IES. (ITEM.39058)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 213335/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00046 17/02/2016 217.000,00 58.291,00 58.291,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA IES. (ITEM.39058)
2016NE00046 17/02/2016 217.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCE LAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO.
2016NE03000 13/10/2016 -140.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05597 25/10/2016 0,00 6.786,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05598 25/10/2016 0,00 10.745,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05650 26/10/2016 0,00 734,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05774 30/10/2016 0,00 2.696,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07728 27/12/2016 0,00 4.703,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01869 23/05/2016 0,00 1.670,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01875 23/05/2016 0,00 2.086,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02611 27/06/2016 0,00 1.929,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02752 06/07/2016 0,00 2.480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03371 02/08/2016 0,00 1.535,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03932 24/08/2016 0,00 5.362,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06726 28/11/2016 0,00 11.195,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07136 09/12/2016 0,00 6.366,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01377 31/05/2016 0,00 0,00 1.606,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB01379 31/05/2016 0,00 0,00 2.009,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01378 31/05/2016 0,00 0,00 63,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01380 31/05/2016 0,00 0,00 76,56
PAGAMENTO (700214)
2016OB01980 11/07/2016 0,00 0,00 1.860,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB02057 11/07/2016 0,00 0,00 2.403,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01989 11/07/2016 0,00 0,00 68,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02130 13/07/2016 0,00 0,00 76,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB02752 17/08/2016 0,00 0,00 1.478,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02753 17/08/2016 0,00 0,00 57,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB03050 05/09/2016 0,00 0,00 5.164,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03058 12/09/2016 0,00 0,00 197,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB04292 08/11/2016 0,00 0,00 6.556,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04293 08/11/2016 0,00 0,00 229,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB04405 10/11/2016 0,00 0,00 10.356,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB04407 10/11/2016 0,00 0,00 708,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB04409 10/11/2016 0,00 0,00 2.601,03
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04406 10/11/2016 0,00 0,00 389,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04408 10/11/2016 0,00 0,00 25,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04410 10/11/2016 0,00 0,00 95,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB04791 09/12/2016 0,00 0,00 10.851,02
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04792 09/12/2016 0,00 0,00 344,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB05249 22/12/2016 0,00 0,00 6.142,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05254 22/12/2016 0,00 0,00 223,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB05362 28/12/2016 0,00 0,00 4.537,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05363 28/12/2016 0,00 0,00 165,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00046 17/02/2016 18.709,00 0,00
Informações Gerais