Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01448

Favorecido

MAHCRO - SERV.LIMP.E COMER.EM GERAL LTDA-ME

CPF/CNPJ: 07441614000158

Valor: R$ 873.825,50

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIAS DA UEMA,MES DE JULHO A AGOSTO/2016. (ITEM.37099)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 28/06/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 75719/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01448 28/06/2016 873.825,50 873.825,50 873.825,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIAS DA UEMA,MES DE JULHO A AGOSTO/2016. (ITEM.37099)
2016NE01448 28/06/2016 873.825,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL03584 09/08/2016 0,00 436.912,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL04487 22/09/2016 0,00 436.912,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02641 12/08/2016 0,00 0,00 400.164,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02668 17/08/2016 0,00 0,00 4.369,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02667 17/08/2016 0,00 0,00 32.378,83
PAGAMENTO (700214)
2016OB03534 30/09/2016 0,00 0,00 400.688,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03688 11/10/2016 0,00 0,00 4.369,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03687 11/10/2016 0,00 0,00 31.855,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais