Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02202

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 316.092,63

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE TIMON DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 18/08/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 93948/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02202 18/08/2016 316.092,63 150.533,14 150.533,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE TIMON DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.39049)
2016NE02202 18/08/2016 316.092,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05586 24/10/2016 0,00 25.994,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05587 24/10/2016 0,00 55.260,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04606 29/09/2016 0,00 26.682,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06765 29/11/2016 0,00 42.596,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04002 24/10/2016 0,00 0,00 24.013,87
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04065 27/10/2016 0,00 0,00 400,23
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04063 27/10/2016 0,00 0,00 933,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04064 27/10/2016 0,00 0,00 1.334,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04401 10/11/2016 0,00 0,00 389,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04399 10/11/2016 0,00 0,00 909,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB04398 10/11/2016 0,00 0,00 23.395,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04400 10/11/2016 0,00 0,00 1.299,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04926 13/12/2016 0,00 0,00 828,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04924 13/12/2016 0,00 0,00 1.934,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB04923 13/12/2016 0,00 0,00 49.734,14
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04925 13/12/2016 0,00 0,00 2.763,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB05245 22/12/2016 0,00 0,00 638,94
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05244 22/12/2016 0,00 0,00 1.490,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB05243 22/12/2016 0,00 0,00 38.336,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05252 22/12/2016 0,00 0,00 2.129,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE02202 18/08/2016 165.559,49 98.704,48
Informações Gerais