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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03773

Favorecido

O B S PINTO ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 04239179000195

Valor: R$ 454.476,29

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN CAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS/2016. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 21/11/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 204329/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03773 21/11/2016 600.000,00 454.476,29 454.476,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN CAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS/2016. (ITEM.39049)
2016NE03773 21/11/2016 600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO N.3773/2016, CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
2016NE04319 14/12/2016 -150.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DES SERVICOS DE CON SERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS (ITEM.39049)
2016NE04360 22/12/2016 5.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORNAO UTILIZADO, CONF. AUTORIZACAO DA PRA.
2016NE04521 31/12/2016 -523,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07350 13/12/2016 0,00 144.113,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07602 22/12/2016 0,00 155.886,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07605 22/12/2016 0,00 154.476,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04921 13/12/2016 0,00 0,00 136.907,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04922 13/12/2016 0,00 0,00 7.205,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB05257 22/12/2016 0,00 0,00 148.092,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05258 22/12/2016 0,00 0,00 7.794,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB05276 26/12/2016 0,00 0,00 146.752,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05277 26/12/2016 0,00 0,00 7.723,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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