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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02538

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 06352421000168

Valor: R$ 8.800,00

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS AOS COLABORADORES, MES DEJULHO/2016. ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36099)

Classificação da Despesa

Plano Interno: CURSOSGRAD

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  11262593 - CONVENIO N.400015/2011

Dados da Emissão

Emissão: 13/09/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 188155/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02538 13/09/2016 8.800,00 8.800,00 8.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS AOS COLABORADORES, MES DEJULHO/2016. ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36099)
2016NE02538 13/09/2016 8.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04335 13/09/2016 0,00 8.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04340 13/09/2016 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03138 14/09/2016 0,00 0,00 968,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03139 14/09/2016 0,00 0,00 968,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03137 14/09/2016 0,00 0,00 7.392,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03140 14/09/2016 0,00 0,00 440,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL04362 14/09/2016 0,00 0,00 -968,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais