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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01402

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 07118909000198

Valor: R$ 333.920,29

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 23/06/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 240086/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01402 23/06/2016 670.676,16 170.893,74 170.893,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS.
2016NE01402 23/06/2016 670.676,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1402/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRA.
2016NE03760 18/11/2016 -336.755,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04541 28/09/2016 0,00 49.178,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL06292 18/11/2016 0,00 74.741,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07024 07/12/2016 0,00 46.973,45 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03788 19/10/2016 0,00 0,00 737,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03835 19/10/2016 0,00 0,00 1.721,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB03787 19/10/2016 0,00 0,00 44.260,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03836 19/10/2016 0,00 0,00 2.458,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04807 09/12/2016 0,00 0,00 1.121,13
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04805 09/12/2016 0,00 0,00 2.615,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB04804 09/12/2016 0,00 0,00 67.267,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04806 09/12/2016 0,00 0,00 3.737,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB05248 22/12/2016 0,00 0,00 704,60
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05247 22/12/2016 0,00 0,00 1.644,07
PAGAMENTO (700214)
2016OB05246 22/12/2016 0,00 0,00 42.276,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05253 22/12/2016 0,00 0,00 2.348,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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