Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00620

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 13.000,00

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 18/04/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 170958/2016

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00620 18/04/2016 13.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040)
2016NE00620 18/04/2016 13.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07016 07/12/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02288 09/06/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03202 20/07/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03846 18/08/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04457 20/09/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05096 13/10/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05953 09/11/2016 0,00 1.625,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07779 28/12/2016 0,00 1.625,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01798 28/06/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01799 28/06/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB02277 27/07/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02326 28/07/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB02818 18/08/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02828 18/08/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB03378 23/09/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03379 23/09/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB03827 19/10/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03828 19/10/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB04411 10/11/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04412 10/11/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB05137 15/12/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05138 15/12/2016 0,00 0,00 45,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB05375 28/12/2016 0,00 0,00 1.579,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05376 28/12/2016 0,00 0,00 45,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais