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Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00209

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07922139000131

Valor: R$ 100.000,00

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE ONIBUS. (ITEM.39020)

Classificação da Despesa

Plano Interno: CURSOSGRAD

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 91241/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00209 08/03/2016 100.000,00 59.482,60 59.482,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE ONIBUS. (ITEM.39020)
2016NE00209 08/03/2016 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL01373 08/03/2016 0,00 -17.731,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06379 23/11/2016 0,00 1.174,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07019 07/12/2016 0,00 1.102,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01372 28/04/2016 0,00 17.731,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01374 28/04/2016 0,00 25.330,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01826 18/05/2016 0,00 3.790,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01839 18/05/2016 0,00 1.624,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03029 13/07/2016 0,00 2.098,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03031 13/07/2016 0,00 1.785,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03848 18/08/2016 0,00 1.815,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03850 18/08/2016 0,00 1.815,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03851 18/08/2016 0,00 1.617,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04211 06/09/2016 0,00 2.484,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04212 06/09/2016 0,00 1.739,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04213 06/09/2016 0,00 1.735,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04214 06/09/2016 0,00 1.702,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04215 06/09/2016 0,00 2.673,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04216 06/09/2016 0,00 5.431,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05060 10/10/2016 0,00 1.560,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01446 06/06/2016 0,00 0,00 24.950,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB01447 06/06/2016 0,00 0,00 3.790,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB01448 06/06/2016 0,00 0,00 1.364,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01486 07/06/2016 0,00 0,00 178,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01484 07/06/2016 0,00 0,00 379,97
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01487 07/06/2016 0,00 0,00 81,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 3562/1039,PARA CORRECAO DE RETENCAO DE INSS.
2016GR00007 07/06/2016 0,00 0,00 -24.950,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01505 09/06/2016 0,00 0,00 835,93
PAGAMENTO (700214)
2016OB01504 09/06/2016 0,00 0,00 24.115,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02240 27/07/2016 0,00 0,00 2.067,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB02305 28/07/2016 0,00 0,00 1.758,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02308 28/07/2016 0,00 0,00 26,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02366 28/07/2016 0,00 0,00 31,48
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02829 18/08/2016 0,00 0,00 59,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02831 18/08/2016 0,00 0,00 59,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02833 18/08/2016 0,00 0,00 53,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB02819 18/08/2016 0,00 0,00 1.727,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB02820 18/08/2016 0,00 0,00 1.727,88
PAGAMENTO (700214)
2016OB02821 18/08/2016 0,00 0,00 1.539,38
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02830 18/08/2016 0,00 0,00 27,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02832 18/08/2016 0,00 0,00 27,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02834 18/08/2016 0,00 0,00 24,26
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03176 14/09/2016 0,00 0,00 179,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03178 14/09/2016 0,00 0,00 88,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB03162 14/09/2016 0,00 0,00 2.544,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB03163 14/09/2016 0,00 0,00 5.171,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03177 14/09/2016 0,00 0,00 81,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03179 14/09/2016 0,00 0,00 40,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03400 23/09/2016 0,00 0,00 82,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03403 23/09/2016 0,00 0,00 57,39
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03406 23/09/2016 0,00 0,00 57,28
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03409 23/09/2016 0,00 0,00 56,19
PAGAMENTO (700214)
2016OB03399 23/09/2016 0,00 0,00 2.365,63
PAGAMENTO (700214)
2016OB03402 23/09/2016 0,00 0,00 1.655,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB03405 23/09/2016 0,00 0,00 1.652,48
PAGAMENTO (700214)
2016OB03408 23/09/2016 0,00 0,00 1.621,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03401 23/09/2016 0,00 0,00 37,27
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03404 23/09/2016 0,00 0,00 26,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03407 23/09/2016 0,00 0,00 26,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03410 23/09/2016 0,00 0,00 25,54
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB03833 19/10/2016 0,00 0,00 51,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB03832 19/10/2016 0,00 0,00 1.485,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03834 19/10/2016 0,00 0,00 23,41
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04971 14/12/2016 0,00 0,00 38,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB04970 14/12/2016 0,00 0,00 1.118,41
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04972 14/12/2016 0,00 0,00 17,62
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05140 15/12/2016 0,00 0,00 36,37
PAGAMENTO (700214)
2016OB05139 15/12/2016 0,00 0,00 1.049,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05141 15/12/2016 0,00 0,00 16,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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