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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00130

Favorecido

PAPAGUTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 02192889000181

Valor: R$ 881.409,40

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006)

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESTAURANTE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4802 - Restaurante Universitário

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 026425/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00130 26/02/2016 250.000,00 881.409,40 881.409,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006)
2016NE00130 26/02/2016 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
2016NE00493 12/04/2016 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
2016NE00566 15/04/2016 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)
2016NE00886 06/05/2016 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA RU. (ITEM.39009)
2016NE01034 18/05/2016 322.414,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO N. 130/2016, CONFSOLICITACAO DA PRA.
2016NE03716 16/11/2016 -51.004,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00977 15/04/2016 0,00 292.398,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01783 16/05/2016 0,00 310.475,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02338 13/06/2016 0,00 278.535,92 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01171 12/05/2016 0,00 0,00 292.398,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB01508 09/06/2016 0,00 0,00 310.475,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB01814 30/06/2016 0,00 0,00 278.535,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais