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Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00129

Favorecido

ARTES EM SERVICOS E REFORMKAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10919285000112

Valor: R$ 223.816,85

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCAMPI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  4801 - Manutenção do Campi

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 8574/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00129 26/02/2016 100.000,00 223.816,85 223.816,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)
2016NE00129 26/02/2016 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A MANUTENCAO PREDIAL,DO CENTRO DE ESTUDO SUPERIORES DE BACABAL. (ITEM.39049)
2016NE00510 13/04/2016 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.129/16CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
2016NE01463 28/06/2016 -76.183,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00976 15/04/2016 0,00 89.740,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02610 27/06/2016 0,00 67.874,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02612 27/06/2016 0,00 66.202,13 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00861 26/04/2016 0,00 0,00 87.945,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00875 27/04/2016 0,00 0,00 1.794,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB01764 28/06/2016 0,00 0,00 66.516,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01797 28/06/2016 0,00 0,00 1.357,49
PAGAMENTO (700214)
2016OB01981 11/07/2016 0,00 0,00 64.878,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02006 11/07/2016 0,00 0,00 1.324,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais