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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00020

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO

CPF/CNPJ: 58020158201

Valor: R$ 220.232,55

Estado: MA

Descrição

VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07902)

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNBEN

Natureza da Despesa:  319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2016

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 18460/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00020 31/01/2016 19.659,61 220.232,55 220.232,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07902)
2016NE00020 31/01/2016 19.659,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATA DOS, MES DE FEVEREIRO/ 2016. (ITEM.07902)
2016NE00138 28/02/2016 19.545,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATA DOS, MES DE MARCO/2016. (ITEM.07902)
2016NE00407 30/03/2016 18.802,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATA DOS, MES DE ABRIL/2016. (ITEM.07902)
2016NE00806 29/04/2016 18.688,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.07902)
2016NE01112 31/05/2016 19.429,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JUNHO/2016. (ITEM.07902)
2016NE01443 27/06/2016 19.478,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN COTA EM PREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JULHO / 2016. (ITEM.07902)
2016NE01892 28/07/2016 18.741,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATA DOS,MES DE AGOSTO/2016. (ITEM.07902)
2016NE02388 30/08/2016 7.368,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE SETEM BRO/2016. (ITEM.07902)
2016NE02815 30/09/2016 11.852,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE OUTU BRO/2016. (ITEM.07902)
2016NE03369 31/10/2016 37.520,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE NOVEM BRO/2016. (ITEM.07902)
2016NE03998 28/11/2016 29.146,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATA DOS,MES DE DEZEMBRO/2016.(ITEM.07902)
2016NE04370 23/12/2016 23.086,58 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2016NE04445 28/12/2016 -23.086,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515267)
2016NL00832 31/01/2016 0,00 -18.802,35 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515267)
2016NL03093 31/01/2016 0,00 -19.478,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL00037 18/02/2016 0,00 19.659,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL00486 29/02/2016 0,00 19.545,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL00830 31/03/2016 0,00 18.802,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL00937 13/04/2016 0,00 18.802,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL01860 20/05/2016 0,00 18.688,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL02440 14/06/2016 0,00 19.429,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL03051 14/07/2016 0,00 19.478,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL03551 28/07/2016 0,00 19.478,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL04280 31/08/2016 0,00 18.741,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL04779 30/09/2016 0,00 7.368,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL06185 31/10/2016 0,00 11.852,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL06195 31/10/2016 0,00 37.520,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2016NL07547 16/12/2016 0,00 29.146,07 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00039 18/02/2016 0,00 0,00 19.659,60
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00487 13/03/2016 0,00 0,00 19.545,30
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00938 13/04/2016 0,00 0,00 18.802,35
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL01860 20/05/2016 0,00 0,00 18.688,05
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL02440 14/06/2016 0,00 0,00 19.429,09
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL03051 14/07/2016 0,00 0,00 19.478,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535367)
2016NL03092 15/07/2016 0,00 0,00 -19.478,55
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL03551 28/07/2016 0,00 0,00 19.478,55
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL04281 31/08/2016 0,00 0,00 18.741,38
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL04779 30/09/2016 0,00 0,00 7.368,52
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL06186 16/11/2016 0,00 0,00 11.852,89
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL06197 16/11/2016 0,00 0,00 37.520,75
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2016NL07733 27/12/2016 0,00 0,00 29.146,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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