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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00381

Favorecido

JOSENIA CARLA PEREIRA MENDES

CPF/CNPJ: 00335295312

Valor: R$ 2.638,09

Endereço: CONDOMIO ARCO VERDE BL 01 APTO 306 FILIPINHO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESINMEQ

Natureza da Despesa:  319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 28/09/2016

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 141806/2016

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00381 28/09/2016 2.638,09 2.638,09 2.638,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.
2016NE00381 28/09/2016 2.638,09 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL00969 28/09/2016 0,00 -2.621,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2016NL00970 28/09/2016 0,00 2.621,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00948 28/09/2016 0,00 2.638,09 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00706 28/09/2016 0,00 0,00 16,17
PAGAMENTO (700204)
2016OB00711 28/09/2016 0,00 0,00 2.621,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705204)
2016NS00029 28/09/2016 0,00 0,00 -2.621,92
PAGAMENTO (700204)
2016OB01023 19/12/2016 0,00 0,00 2.621,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais