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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03878

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS

CPF/CNPJ: 13970763000107

Valor: R$ 472.654,86

Descrição

DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 22/06/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 95132/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03878 22/06/2016 80.001,00 472.654,86 472.654,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015
2016NE03878 22/06/2016 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (VINTE)LEITOS DO TERMO DE ADEZAO N. 23/2015 E PORTARIA N.141/2016 REFERENTE AOS MESE DE MARCO E ABRIL /DE 2016.
2016NE04671 11/07/2016 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20(VINTE) LEITOS DO TERMODE ADESAO N. 23/2015 EPORTARIA N. 141/2016, RE-RENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/16
2016NE07300 27/09/2016 152.654,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE JULHO/16
2016NE11202 27/12/2016 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11486 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06202 22/06/2016 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07270 11/07/2016 0,00 160.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11038 27/09/2016 0,00 152.654,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17014 27/12/2016 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05369 22/06/2016 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06265 11/07/2016 0,00 0,00 160.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09696 27/09/2016 0,00 0,00 152.654,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB14640 27/12/2016 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais