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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00626

Favorecido

OI MOVEL S/A

CPF/CNPJ: 05423963000111

Valor: R$ 340,04

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 705229860000. MES AGSOTO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: SALVAMAR001

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/11/2016

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 259240/2016

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00626 18/11/2016 340,04 340,04 340,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA MO-'VEL PARA O CBMMA REFEREN-TE A FATURA N. 705229860000. MES AGSOTO DE 2016.
2016NE00626 18/11/2016 340,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00867 18/11/2016 0,00 340,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00461 23/12/2016 0,00 0,00 340,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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