Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00196

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 3.365,69

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL EXONERADO DA SETURNO MES DE FEV/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOALTUR

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/03/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 41893/2016

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00196 29/03/2016 3.365,69 3.365,69 3.365,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A FOLHA DE PES-SOAL EXONERADO DA SETURNO MES DE FEV/2016
2016NE00196 29/03/2016 3.365,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00355 31/03/2016 0,00 3.365,69 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2016NL00530 03/05/2016 0,00 0,00 3.365,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais