Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00250

Favorecido

ADALBERTO ABREU MELO

CPF/CNPJ: 76007960315

Valor: R$ 119,05

Endereço: AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA

Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Descrição

VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPE- SAS DURANTE A VIAGEM AOS MUNICIPIOS MARANHESES DE BEQUIMAO,PERI-MIRM,PALMEIRANDIA,SAO VICENTE DE FERRER,MATINHA,VIANA,CAJARI,PEDRO ROSARIO,PRESIDENTE SARNEY,SANT

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/05/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 96625/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00250 09/05/2016 950,00 119,05 119,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPE- SAS DURANTE A VIAGEM AOS MUNICIPIOS MARANHESES DE BEQUIMAO,PERI-MIRM,PALMEIRANDIA,SAO VICENTE DE FERRER,MATINHA,VIANA,CAJARI,PEDRO ROSARIO,PRESIDENTE SARNEY,SANT
2016NE00250 09/05/2016 950,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE UNULACAOPARCIAL DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO P SERVIDOR
2016NE00340 07/07/2016 -830,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL01176 09/05/2016 0,00 -830,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)
2016NL00785 09/05/2016 0,00 950,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2016OB00431 09/05/2016 0,00 0,00 950,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2016NL01173 07/07/2016 0,00 0,00 -830,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais