Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/04/2024

Atualizado em: 28/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00123

Favorecido

CAROLINE SOUSA DE JESUS CUTRIM

CPF/CNPJ: 74986040359

Valor: R$ 1.179,00

Endereço: RUA 47 QDA 34 CASA 15 VINHAIS

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO65. FORUM NACIONAL DE SE-CRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO EM BRASILIA/DFPERIODO DE 16/03 A 18/03/2016.CONFORME PORTARIA N.007/2016 SUBSEC/SEPLAN.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TCONTABIL

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  121 - Planejamento e Orçamento

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4602 - Gestão por Resultado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0049785/2016

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00123 10/03/2016 1.179,00 1.179,00 1.179,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO65. FORUM NACIONAL DE SE-CRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO EM BRASILIA/DFPERIODO DE 16/03 A 18/03/2016.CONFORME PORTARIA N.007/2016 SUBSEC/SEPLAN.
2016NE00123 10/03/2016 1.179,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL00384 10/03/2016 0,00 1.179,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00187 11/03/2016 0,00 0,00 1.179,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais