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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00072

Favorecido

DELMARK JOSE BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 25260456300

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROSDURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO.CONFORME C.I033/2016 UEP/SEPLAN E 07/2016- SUADM/SEPLAN.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 12/02/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 027874/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00072 12/02/2016 100,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROSDURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO.CONFORME C.I033/2016 UEP/SEPLAN E 07/2016- SUADM/SEPLAN.
2016NE00072 12/02/2016 100,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAODE SALDO NAO UTILIZADOPELO SERVIDOR
2016NE00283 31/05/2016 -100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2016NL00927 12/02/2016 0,00 -100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2016NL00080 12/02/2016 0,00 100,00 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2016OB00014 12/02/2016 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2016NL00925 31/05/2016 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais