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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00393

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 7.526,13

Descrição

EMPENHO PARA REEQUILIBRIODO CONTRATO 29/2015, PRE-VISTO NA CLAUSULA SETIMA,¹ 1.,C/ BASE NA CONVENCAOCOLETIVA DE TRABALHO DATADA DE 08/07/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/08/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0152118/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00393 03/08/2016 8.562,88 7.526,13 7.526,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REEQUILIBRIODO CONTRATO 29/2015, PRE-VISTO NA CLAUSULA SETIMA,¹ 1.,C/ BASE NA CONVENCAOCOLETIVA DE TRABALHO DATADA DE 08/07/2015.
2016NE00393 03/08/2016 8.562,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
2016NE00556 21/12/2016 -1.036,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01481 23/08/2016 0,00 6.217,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02454 13/12/2016 0,00 1.308,81 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00719 01/09/2016 0,00 0,00 93,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB00718 01/09/2016 0,00 0,00 683,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB00717 01/09/2016 0,00 0,00 4.840,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00720 01/09/2016 0,00 0,00 310,87
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB00721 01/09/2016 0,00 0,00 289,10
PAGAMENTO (700214)
2016OB00987 14/12/2016 0,00 0,00 1.308,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais