Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00109

Favorecido

FRANCO & FORTES LTDA

CPF/CNPJ: 01208705000161

Valor: R$ 216.000,00

Endereço: SGAS 902 LT 74 ED.ATHENAS BL A SALA225 A 227

Municipio: BRASILIA

Estado: DF

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE CONSULTORIA CONTABIL COM EXPETISE EM PCASP E SIAFEM.(VIGENCIA:04MESES)

Classificação da Despesa

Plano Interno: TCONTABIL

Natureza da Despesa:  339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  121 - Planejamento e Orçamento

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4602 - Gestão por Resultado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 13434/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00109 01/03/2016 216.000,00 216.000,00 216.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE CONSULTORIA CONTABIL COM EXPETISE EM PCASP E SIAFEM.(VIGENCIA:04MESES)
2016NE00109 01/03/2016 216.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2016NL00825 16/05/2016 0,00 103.680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2016NL01762 22/09/2016 0,00 112.320,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00452 16/05/2016 0,00 0,00 98.496,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00453 16/05/2016 0,00 0,00 5.184,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00830 14/10/2016 0,00 0,00 106.704,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00831 14/10/2016 0,00 0,00 5.616,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais