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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00029
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0191571/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00029 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO PLANO INTERNO INFORMATICA.CONTRATO N. 035/2015.(VIGENCIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
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2016NE00029 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE00029.
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2016NE00139 | 17/03/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO INFORMATICA.CONTRATO035/ 2015.
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2016NE00310 | 07/06/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
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2016NE00550 | 21/12/2016 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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