Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 04/05/2024

Atualizado em: 05/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01649

Favorecido

JANIKELE GALVAO FERREIRA

CPF/CNPJ: 73289116387

Valor: R$ 982,50

Endereço: RUA 67 QDA 57 CASA 11 VINHAIS

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 29 A 31/03/16CONFORME RD 140 TOTAL: 2,5 DIARIAS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSES

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/04/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 61635/16

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01649 08/04/2016 982,50 982,50 982,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 29 A 31/03/16CONFORME RD 140 TOTAL: 2,5 DIARIAS
2016NE01649 08/04/2016 982,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL02374 08/04/2016 0,00 982,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01890 08/04/2016 0,00 0,00 982,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais