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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03084
CPF/CNPJ: 41487794000147
Valor: R$ 477.691,56
Endereço: RUA 01 CASA 555
Municipio: SAO LUIS - 235.12.84
Estado: MA
Plano Interno: ADEQUANID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4564 - ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 253539/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03084 | 18/05/2016 | 477.691,56 | 437.050,47 | 437.050,47 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA COBERTURA DO3. TERMO ADITIVO AO CONT.03/2014, PERIODO DE 08/06A 07/09/2016.
|
2016NE03084 | 18/05/2016 | 477.691,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04829 | 25/05/2016 | 0,00 | 59.711,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04830 | 25/05/2016 | 0,00 | 59.710,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04832 | 25/05/2016 | 0,00 | 59.711,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07228 | 11/07/2016 | 0,00 | 58.880,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09115 | 15/08/2016 | 0,00 | 59.711,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10746 | 16/09/2016 | 0,00 | 59.711,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14044 | 17/11/2016 | 0,00 | 79.614,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04178 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.903,98 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04179 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.903,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04180 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.903,98 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04186 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 895,67 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04190 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 895,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04194 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 895,67 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04185 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.089,89 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04189 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.089,88 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04193 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.089,89 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04184 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04188 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04192 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04196 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04187 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.776,56 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04191 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.776,56 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04195 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.776,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL04837 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.044,94 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06232 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06228 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.168,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06229 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.030,41 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06233 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.737,95 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06993 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06992 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.060,82 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB07925 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 895,67 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07924 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.089,89 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07922 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.903,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07923 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07926 | 15/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.776,56 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09435 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 895,67 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09434 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.089,89 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09432 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.903,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09433 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09436 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.776,56 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12181 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.194,22 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB12180 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.786,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12178 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.538,74 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12179 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.393,26 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12182 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.702,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE03084 | 18/05/2016 | 40.641,09 | 0,00 |