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Dados até: 27/04/2024

Atualizado em: 28/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03084

Favorecido

CONSTRUTORA CENTAURO LTDA

CPF/CNPJ: 41487794000147

Valor: R$ 477.691,56

Endereço: RUA 01 CASA 555

Municipio: SAO LUIS - 235.12.84

Estado: MA

Descrição

DESPESA PARA COBERTURA DO3. TERMO ADITIVO AO CONT.03/2014, PERIODO DE 08/06A 07/09/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADEQUANID

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4564 - ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 253539/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03084 18/05/2016 477.691,56 437.050,47 437.050,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA COBERTURA DO3. TERMO ADITIVO AO CONT.03/2014, PERIODO DE 08/06A 07/09/2016.
2016NE03084 18/05/2016 477.691,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04829 25/05/2016 0,00 59.711,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04830 25/05/2016 0,00 59.710,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04832 25/05/2016 0,00 59.711,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07228 11/07/2016 0,00 58.880,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09115 15/08/2016 0,00 59.711,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10746 16/09/2016 0,00 59.711,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL14044 17/11/2016 0,00 79.614,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04178 25/05/2016 0,00 0,00 52.903,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB04179 25/05/2016 0,00 0,00 52.903,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB04180 25/05/2016 0,00 0,00 52.903,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04186 30/05/2016 0,00 0,00 895,67
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04190 30/05/2016 0,00 0,00 895,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04194 30/05/2016 0,00 0,00 895,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04185 30/05/2016 0,00 0,00 2.089,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04189 30/05/2016 0,00 0,00 2.089,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB04193 30/05/2016 0,00 0,00 2.089,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04184 30/05/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04188 30/05/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04192 30/05/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04196 30/05/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04187 30/05/2016 0,00 0,00 2.776,56
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04191 30/05/2016 0,00 0,00 2.776,56
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB04195 30/05/2016 0,00 0,00 2.776,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL04837 30/05/2016 0,00 0,00 -1.044,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB06232 11/07/2016 0,00 0,00 882,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB06228 11/07/2016 0,00 0,00 52.168,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06229 11/07/2016 0,00 0,00 1.030,41
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB06233 11/07/2016 0,00 0,00 2.737,95
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB06993 22/07/2016 0,00 0,00 1,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06992 22/07/2016 0,00 0,00 2.060,82
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB07925 15/08/2016 0,00 0,00 895,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07924 15/08/2016 0,00 0,00 2.089,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB07922 15/08/2016 0,00 0,00 52.903,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB07923 15/08/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07926 15/08/2016 0,00 0,00 2.776,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB09435 16/09/2016 0,00 0,00 895,67
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB09434 16/09/2016 0,00 0,00 2.089,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB09432 16/09/2016 0,00 0,00 52.903,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB09433 16/09/2016 0,00 0,00 1.044,94
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB09436 16/09/2016 0,00 0,00 2.776,56
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB12181 17/11/2016 0,00 0,00 1.194,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB12180 17/11/2016 0,00 0,00 2.786,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB12178 17/11/2016 0,00 0,00 70.538,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB12179 17/11/2016 0,00 0,00 1.393,26
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB12182 17/11/2016 0,00 0,00 3.702,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE03084 18/05/2016 40.641,09 0,00
Informações Gerais