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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00624
CPF/CNPJ: 41258385000179
Valor: R$ 15.715,00
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES,677 FONE.3211-6611
Municipio: TERESINA
Estado: PI
Plano Interno: ALINUTRI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4575 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 124713/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00624 | 29/02/2016 | 15.715,00 | 15.715,00 | 15.164,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.
|
2016NE00624 | 29/02/2016 | 15.715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL17136 | 28/12/2016 | 0,00 | 15.715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14772 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 235,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14770 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.198,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14771 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14773 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 730,75 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00346 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -550,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00054 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -550,02 |
PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL17367 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00624 | 29/02/2016 | 550,02 | 0,00 |