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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00624

Favorecido

EDITORA E GRAFICA IMPRIME.

CPF/CNPJ: 41258385000179

Valor: R$ 15.715,00

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES,677 FONE.3211-6611

Municipio: TERESINA

Estado: PI

Descrição

REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ALINUTRI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Ação:  4575 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 29/02/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 124713/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00624 29/02/2016 15.715,00 15.715,00 15.164,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPRODUCAO DE 20.000 LAMINA SOBRE O NOVO AGUIA ALIMENTAR PARA A POPULACAO, BRASILEIRA, MEDINDO 31 CMX 15CM, EM PAPEL COUCHE BRILHO, 60 KG, COM IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO PO-LICROMADOS.
2016NE00624 29/02/2016 15.715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17136 28/12/2016 0,00 15.715,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB14772 28/12/2016 0,00 0,00 235,73
PAGAMENTO (700214)
2016OB14770 28/12/2016 0,00 0,00 14.198,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB14771 28/12/2016 0,00 0,00 550,02
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB14773 28/12/2016 0,00 0,00 730,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NS00346 28/12/2016 0,00 0,00 -550,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
2016GR00054 29/12/2016 0,00 0,00 -550,02
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016NL17367 30/12/2016 0,00 0,00 550,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00624 29/02/2016 550,02 0,00
Informações Gerais