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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03234
CPF/CNPJ: 25249282334
Valor: R$ 432,50
Endereço: QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 71730/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03234 | 31/05/2016 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CONFORME RD N.184/2016 NO PERIODO DE 07 A 09/04/2016 PARA ANA LUCIA NUNES.
|
2016NE03234 | 31/05/2016 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL04867 | 31/05/2016 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL04864 | 31/05/2016 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL04868 | 31/05/2016 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04206 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00174 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB05524 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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