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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE06824

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 13.690.299,26

Descrição

EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 05/09/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 179423/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06824 05/09/2016 5.845.238,42 13.690.299,26 13.690.299,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 10A./PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO N.099/SES MES DE
2016NE06824 05/09/2016 5.845.238,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE GESTAO N.99/15 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESAUDE DA 10(DECIMA)PARCELA PARA FINS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE HOSPITALARES NESTE ESTADO, /CONFORME AU
2016NE07545 04/10/2016 5.845.237,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 099/15 - RE-FERENTE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL DE PRESIDENTEVARGAS HEMOMAR/LACEN MESOUTUBRO/16 CONFORME DES-PACHO ADMIN
2016NE08478 04/11/2016 5.845.237,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE8478, POR ORDEM SUPEIOR
2016NE08554 07/11/2016 -5.845.237,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DA 9A PARCELA DO CONTRATO 99/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
2016NE10564 07/12/2016 1.999.824,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06824/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE12492 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10200 05/09/2016 0,00 5.845.237,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11639 10/10/2016 0,00 5.845.237,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15671 07/12/2016 0,00 1.999.824,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08939 05/09/2016 0,00 0,00 5.845.237,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB10134 10/10/2016 0,00 0,00 5.845.237,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB13502 07/12/2016 0,00 0,00 1.999.824,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais