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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06555
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 7.030.001,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 223986/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE06555 | 01/09/2016 | 2.870.001,00 | 6.903.049,00 | 6.903.049,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.
|
2016NE06555 | 01/09/2016 | 2.870.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMCONTRATO 185/2015,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
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2016NE07363 | 28/09/2016 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11A PARCELA (SET/16) DO CONT.185/15
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2016NE07612 | 05/10/2016 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA DO CONTRATO 185/2015
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2016NE09682 | 23/11/2016 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CT N.185/2015,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE10568 | 07/12/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10005 | 01/09/2016 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11108 | 28/09/2016 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11480 | 05/10/2016 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL14672 | 23/11/2016 | 0,00 | 238.049,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15674 | 07/12/2016 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08765 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09765 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10047 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12617 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 238.049,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB13505 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE06555 | 01/09/2016 | 126.952,00 | 0,00 |