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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01062

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 12029307000102

Valor: R$ 12.849,24

Descrição

REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 36887/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01062 17/03/2016 14.482,25 11.778,47 11.778,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)
2016NE01062 17/03/2016 14.482,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11815 30/12/2016 -1.633,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04439 13/05/2016 0,00 3.212,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05261 07/06/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06836 06/07/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09151 15/08/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11528 07/10/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13384 10/11/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL14147 18/11/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16150 15/12/2016 0,00 1.070,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16972 27/12/2016 0,00 1.070,77 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 02973240000106 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2016OB03760 13/05/2016 0,00 0,00 3.212,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB03762 13/05/2016 0,00 0,00 3.212,31
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04441 13/05/2016 0,00 0,00 -3.212,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB04563 07/06/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB05883 06/07/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB07975 15/08/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB10071 07/10/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB11512 10/11/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB12285 18/11/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB13711 15/12/2016 0,00 0,00 1.070,77
PAGAMENTO (700214)
2016OB14605 27/12/2016 0,00 0,00 1.070,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE01062 17/03/2016 1.070,77 0,00
Informações Gerais