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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03058
CPF/CNPJ: 11424507000199
Valor: R$ 71.876,14
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 184533/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03058 | 17/05/2016 | 71.877,14 | 71.876,14 | 71.876,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO HOSPITAL DE 20 (VINTE)LEITOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODE 2016,CONFORME AUTORIZODO GESTOR
|
2016NE03058 | 17/05/2016 | 71.877,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MARCO/2016
|
2016NE04024 | 28/06/2016 | 64.643,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE06112 | 17/08/2016 | -64.643,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11472 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04549 | 17/05/2016 | 0,00 | -71.876,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04544 | 17/05/2016 | 0,00 | 71.876,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05095 | 02/06/2016 | 0,00 | 71.876,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03822 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.876,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04548 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -71.876,14 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04409 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.876,14 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04410 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.876,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL05096 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -71.876,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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