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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03058

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM

CPF/CNPJ: 11424507000199

Valor: R$ 71.876,14

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO HOSPITAL DE 20 (VINTE)LEITOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODE 2016,CONFORME AUTORIZODO GESTOR

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 17/05/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 184533/2015

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03058 17/05/2016 71.877,14 71.876,14 71.876,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO HOSPITAL DE 20 (VINTE)LEITOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODE 2016,CONFORME AUTORIZODO GESTOR
2016NE03058 17/05/2016 71.877,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOMES DE MARCO/2016
2016NE04024 28/06/2016 64.643,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE06112 17/08/2016 -64.643,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11472 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL04549 17/05/2016 0,00 -71.876,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04544 17/05/2016 0,00 71.876,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05095 02/06/2016 0,00 71.876,14 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03822 17/05/2016 0,00 0,00 71.876,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL04548 17/05/2016 0,00 0,00 -71.876,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB04409 02/06/2016 0,00 0,00 71.876,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB04410 02/06/2016 0,00 0,00 71.876,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05096 02/06/2016 0,00 0,00 -71.876,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais