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Dados até: 30/04/2024

Atualizado em: 01/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00789

Favorecido

FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO

CPF/CNPJ: 11415535000140

Valor: R$ 93.843,75

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 37016/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00789 10/03/2016 8.532,25 93.843,75 93.843,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00789 10/03/2016 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01191 30/03/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01929 15/04/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02580 09/05/2016 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04861 15/07/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06388 29/08/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07000 14/09/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07720 11/10/2016 34.125,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09937 25/11/2016 -17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11145 26/12/2016 8.531,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11382 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01181 10/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01703 30/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02825 15/04/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03892 09/05/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05541 10/06/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07560 15/07/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09713 29/08/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10528 14/09/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11698 11/10/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13397 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16788 26/12/2016 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00948 10/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01317 30/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02289 15/04/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03376 11/05/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04836 13/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00146 13/06/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB05084 21/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06544 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08500 29/08/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09150 15/09/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10294 11/10/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12228 18/11/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB14401 26/12/2016 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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